近日,山東省審計廳印發(fā)《關于2023年度內部審計工作規(guī)范化建設示范單位創(chuàng)建情況的通報》,德州財金集團獲評全省首批“內部審計工作規(guī)范化建設示范單位”,系市本級唯一獲此殊榮的單位。 近年來,德州財金集團在市審計局、市內審協(xié)會的業(yè)務指導和監(jiān)督下,緊密圍繞企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標,立足經(jīng)濟監(jiān)督定位,以有力有效的審計監(jiān)督服務保障企業(yè)高質量發(fā)展大局。 “高位”筑牢審計制度體系根基。德州財金集團建立健全內部審計領導機制、管理機制和制度體系,形成了集團黨委、董事會領導下的“審計與風險委員會+審計部門”的體制,董事長直接分管內部審計工作,科學制定內部審計制度體系,構建了“集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權威高效”的審計監(jiān)督體系。 “高效”協(xié)同聯(lián)動提升審計質量。該集團不斷優(yōu)化內部審計組織方式,精心制訂審計計劃,統(tǒng)籌安排審計項目,將經(jīng)營績效審計、內部控制審計、決策部署落實情況跟蹤審計等相結合,做到“一次進點、多個項目、多項成果”,推動審計工作提質增效。 “高標”跟進推動審計成果轉化。該集團建立審計整改長效機制,壓緊壓實企業(yè)“一把手”審計整改第一責任人職責,對直屬企業(yè)實行“報備+清單”式管理,將整改工作列入專項督查和企業(yè)經(jīng)營業(yè)績考核范疇,切實將整改成果有效轉化為治理效能。 (翟婧怡)
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